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汪满润

国地税合并与大数据监控下企业发展税务风险控制

汪满润:税务管理培训讲师
税务管理 政策解读 融资投资
常驻城市:北京 课酬费用:面议

课程大纲

课程收益

营改增后税务风险点梳理与排查

发票风险全面梳理,合法规避降低风险

深度分析稽查要点,提前自查防范未然

税收筹划空间深度挖掘,最大限度享受节税

实战案例专家有力剖析,推进财务管理规范

课程大纲(1天)

第一模块:金税三期如何对企业经营行为实施严密监控

“营改增”之透明性

“金税三期”之威力

“风险管理”关你什么事?

“税收黑名单”公布及联合惩戒的重大影响

企业税务管理转型升级迫在眉睫

第二模块:金三监控下若干风险点揭示与排查

企业(供应、生产、销售)经营发展中的主要涉税风险

营改增后税务风险点梳理

增值税纳税申报比对管理规程出台的影响

所得税风险提示服务的主要内容及流程及申报主要指标风险排查;

其他指标风险点揭示

-长期零申报导致的涉税风险分析

-税务登记信息引发的涉税风险分析

-应备案未备案的涉税风险分析

税务稽查若干指标风险点揭示

-财产清查问题

-应收应付项目风险分析

-税负率风险分析

-交冤枉税风险分析

-多列成本费用风险分析

-收入不入账风险分析

-其他风险指标分析

第三模块:增值税发票风险梳理与控制

增值税发票重要政策分析与运用

-企业需要临时用票怎么办?

-销货退回、销售折让如何开发票?

-什么情况下开出的发票可以作废?

-一般纳税人丢失“抵扣联”还可以抵扣税款么?

-营改增后企业开具发票要特别注意哪些事项?

-营改增差额征税企业如何开具发票?

-简易计税如何开发票?

-哪些情况不得开具专用发票?

-哪些情况可以开具红字发票?如何办手续?

-为何折扣要开在一张发票上?

-哪几种票据可以抵扣增值税?

-哪些小规模纳税人可以开具专用发票?

-最新发票政策学习

发票常规风险梳理

-营改增后票款货三流不一致的涉税风险与规避

-超过企业报销标准的发票增值税如何处理?

-企业使用临时工是否要开发票?

-劳务派遣用工发票如何处理?

-交际应酬消费发票如何处理?

-集团内部统借统还业务的票据处理

-滞留票有什么样的影响?如何处理?

发票风险控制与应对

-虚开发票表现形式有哪些?企业如何防范?

-取得虚开发票有哪些表现形式?有什么样后果?

-什么是善意取得虚开发票?有什么样后果?

-走逃失联企业开具的发票还可以抵税么?如何处理?

-如何控制税务稽查查税必查票的风险?

第四模块:主要税种及社保风险分析与排查

增值税主要风险分析

企业所得税风险分析与控制

个人所得税主要风险分析与控制

国地税合并后社保缴纳的风险分析与控制

第五模块:税务稽查风险应对

“税务稽查”有哪些新特征?

心理上的应对

战略上的应对

战术上的应对

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