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夏倩

企业内部审计实务与实施技巧

夏倩:招聘面试培训讲师
招聘面试 乡村振兴 融资投资
常驻城市:北京 课酬费用:面议

课程大纲

【课程收益】:

内部审计人员必须要重新审视自己的审计程序与方法,与时俱进,圆满完成自身角色的变化。

本课程以案说法,针对不同的审计对象、有不同的审计方法,让枯燥的审计知识、方法和技巧鲜活展现。通过培训:学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键;学会从不同的视角解读不同的审计技巧与应用,会成为一位让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员;跳出原来混乱无章的工作状态,建立科学先进的审计流程,重新审视和重整自己的工作;明确如何结合企业自身的特点,建立适合企业自身情况的内部控制系统;

【培训对象】:

企业内部审计人员、财务人员、法务等相关人员

【培训时间】:

2天(上午9:00-12:00,下午1:30-4:30 )

【课程大纲】:

引子(基本原理简介)

第一节 解开企业内部内审的困惑与无力

一、内部审计定义是什么

二、内部审计和外部审计有哪些区别

三、内部审计的困惑是什么

四、内部审计人员的无助有哪些

五、企业内部审计的特性是什么

第二节、如何快速地建立一支有效的内审团队

一、内部审计部门在企业组织结构的位置

二、内部审计部门工作的范围重点及作用

三、内审成员需要具备哪些才能与技能

四、内审成员的来源有哪些要求

五、内审人员日常质素提高方法

六、如何培养内部审计梯队的人员

七、内部审计的项目与时间如何管理

案例:遇到这些情况如何处理

第三节、企业内审程序与报告如何编写

一、内部审计程序与步骤是什么

1、企业审计目标与授权

2、企业内部审计准备工作有哪些

3、如何进行初步调查

4、分析性程序及符合性测试是什么

5、实质性测试及详细审查是什么

6、审计发现和审计建议有哪些

7、审计报告如何编制

8、后续审计如何进行

9、如何进行审计评级

10、审计归档需注意哪些

二、内部审计各阶段过程的常用文书与表格

三、内部审计常用报告要点有哪些

案例:某大型企业内审报告实例展示

第四节、企业内审的技术方法与实战技巧

一、审查书面资料的方法有哪些

1、顺查法与逆查法实际运用

2、详查法与抽查法实际运用

3、如何运用综合法查出“小金库”

二、内部审计客观实物证实方法有哪些

1、内部审计的盘点、调节与鉴定

2、如何发现挪用公款与暗炒期货的蛀虫

3、如何找到虚增库存价值调节利润欺骗上级单位的幕后人

三、如何通过内审发现会计信息失真与财务舞弊

1、收入确认审计

2、长期股权投资审计

3、研发费用审计

4、政府补助审计

5、关联交易审计

6、长期股权投资审计

四、如何撰写内部审计报告

1、内审报告的要素

2、内审报告格式

五、企业财务内部审计流程实务解析

案例:在失败的审计项目里看到什么

第五节、如何通过内部审计发现内控漏洞(9大案例)

1、资金管理防诈骗与挪用

2、费用管理防失控

3、资产管理防无效

4、应收账款管理防坏账

5 、投资管理防失误

6、会计信息系统管理防失控

7、合同管理防无效

8、内外部信息传递防滞后

9、信息披露防违规

总结

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