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童晓莲

内部审计实战技巧

童晓莲:税务管理培训讲师
税务管理 财务审计 财务经理
常驻城市:北京 课酬费用:面议

课程大纲

【课程介绍】

内部审计是一个特殊的行业,从事内部审计的人员也是特殊的一群。他们既要从企业风险治理的角度为股东和管理层做好内部顾问,又要练就扎实的基本功,掌握专业的审计方法和技巧。可以说,无论是作为企业的“保健医生”还是董事会的“风险顾问”,内审人员都需要持续不断的提升自己的能力。

●如何确保企业经营的效率和效果?

●如何确保企业财务报告的可靠性?

●如何保证企业始终遵守法律法规?

●如何保证企业资产的安全?

●如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营?

●如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施?

……

【课程大纲】

一、内部审计篇

●内部审计的基本概念

1.内部审计的概念

2.内部审计的发展阶段

3.内部审计的角色

4.内部审计过程

5.基本审计方法

……

●内部审计实施中需要关注的几个问题

1.符合性测试与实质性测试

2.重要性、审计风险与审计抽样

3.不同类型审计的特殊考虑

二、内部控制篇

●内部控制概论

1.内部控制的概念

2.内部控制的属性

3.内部控制的种类

4.内部控制的设计原则

5.控制点与控制技巧

●内部控制规范总揽

1.内部控制基本规范

2.内部控制评价指引

3.内部控制应用指引

●业务流程重组

1.流程重组的症状

2.流程重组的步骤及各步骤的操作要点

3.流程重组各步骤操作要点(最佳管理实践)

4.业务流程图

●内部控制实务

……

三、财务风险及防范篇

●财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析

1.财务风险的一般概念

2.财务风险的种类

3.财务风险的特征

4.企业财务风险成因分析

●财务风险的评估与控制

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