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许愿

房地产项目工程内控机制创新及风险管理

许愿:税务管理培训讲师
税务管理 融资投资 供应链管理
常驻城市:北京 课酬费用:面议

课程大纲

并以多角度成本管控实践经验,通过房地产开发的规划设计、招标采购、施工过程及竣工结算的时间轴,系统分享房地产在开发过程中的经验和教训,使大家掌握运用内部控制的工具,在规避风险前提下降低开发成本,为企业的长期稳定发展保驾护航

【培训,对象】:

审计部、监察部、工程部及成本部等部门负责人及骨干员工

【培训时间】:

1天(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 )

【课程大纲】:

引子:

第一章 企业合约管理与招标采购内部审计核心与把控

第一节 前置或同步招采阶段的内审工作为何是关键

一、对施工企业资质审查工作的监督

二、对招标文件的审查监督与同步收集资料

三、对招标清单、控制价及投标报价审核的监督

四、对评标过程的监督

第二节 企业风险审计方向与重点规范解析

一、企业以风险为导向的内部控制审计工作重点

二、如何在合规性与合理性的矛盾中找到平衡点

三、掌握清单规范重点与要点解析

案例分析:招标采购及合同签订流程中发现的问题

案例分享:创新做法及案例

第二章 房地产项目施工与竣工结算审计经验与案例分享

第一节 企业如何加强过程文件的落地

一、设计变更、施工组织设计等审批流程很难落地

二、工程签证、报价单编号不够严谨

第二节 如何加强制度流程的执行力

一、工程联系单中的“小变化引起大造价”

二、未按设计要求施工的执行力

第三节 如何加强管理能力的提升

一、设计更改、招标滞后引起索赔

二、实际使用材料与招标材料样板不相符

三、 部门间配合出现空档

四、分享创新做法及案例解读

五、工程竣工结算资料需要具备的条件

第四节 工程竣工结算审计要点及问题汇集

一、工程竣工资料的完整性和合规性及存在的风险

二、案例分析:通过实际案例进行分析讲解

第五节 工程审如何沟通与落实整改

一、各部门如何进行协调与沟通

二、各部门如何进行落实与整改

案例分析:通过实际案例进行分析讲解

案例分享:创新做法及案例解读

回顾及总结

1、招采及合约阶段审计---前置审计、未雨绸缪

2、施工阶段审计---互相补台、共同提升

3、竣工结算阶段审计---统筹兼顾、合法合规

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讲师根据课前调研确定大纲并经企业确认
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